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**功能定位** 规范采购入库的财务与货权确认流程,确保每一笔入库业务的应付、已付及往来账目清晰可查。 **核心功能** 管理入库单号、入库日期、供应商信息、应付/已付/后付/欠款金额及结算状态;支持新增、修改、查询及按结算状态筛选。 **业务价值** 解决采购入库后应付账款与付款状态信息遗漏的问题,降低与供应商对账的合规风险,确保每笔入库的财务追溯无断层。 **使用场景** - 采购玻璃到货后,财务根据入库单登记应付与已付金额,系统自动计算欠款。 - 月末按结算状态筛选未结清的入库单,生成对账清单与供应商核对。 - 经办人通过入库单号快速追溯某批次玻璃的采购成本及付款进度。
👤 面向 企业管理者
📝 11 个字段📊 13 个从表字段📋 7 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[填写入库单主表信息] A --> B{校验供应商编号是否存在} B -->|否| C[提示:供应商信息不存在,请先维护] C --> A B -->|是| D{校验入库单号是否重复} D -->|是| E[提示:入库单号已存在] E --> A D -->|否| F{校验应付金额是否大于0} F -->|否| G[提示:应付金额必须大于0] G --> A F -->|是| H{校验已付金额是否不超过应付金额} H -->|否| I[提示:已付金额不能大于应付金额] I --> A H -->|是| J{根据已付金额与应付金额自动计算欠款金额与后付金额} J --> K{判断结算状态} K -->|已付金额=应付金额| L[结算状态=已结清] K -->|已付金额>0且<应付金额| M[结算状态=部分付款] K -->|已付金额=0| N[结算状态=未付款] L --> O{校验经办人是否为空} M --> O N --> O O -->|是| P[提示:经办人不能为空] P --> A O -->|否| Q[保存入库单主表数据] Q --> End((结束))

✏️ 入库登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
🔗: 入库单号;入库日期
入库单号入库日期产品编号产品名称入库数量单位类别规格
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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