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**功能定位** 规范向供货厂家支付采购款项的登记与核销流程,实时跟踪每家供应商的付款进度与欠款余额。 **核心功能** 管理日期、供货厂家、应付欠款、今日付款、剩余欠款、备注等字段。支持新增付款记录、自动计算剩余欠款、按厂家汇总欠款明细。 **业务价值** 避免人工台账导致的付款遗漏或重复支付,确保应付账款数据实时可查,降低资金对账风险与财务合规隐患。 **使用场景** 1. 财务人员按日录入对某厂家的实际付款金额,系统自动扣减应付欠款并更新余额。 2. 月末与供应商对账时,快速调取该厂家的历史付款明细与当前欠款总额。 3. 采购部门查阅某厂家剩余欠款,辅助决策是否继续下单采购。
👤 面向 企业管理者
📝 6 个字段📋 2 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[选择日期] A --> B[选择供货厂家] B --> C{检查应付欠款是否大于0} C -->|是| D[输入今日付款金额] C -->|否| End((结束)) D --> E{今日付款是否小于等于应付欠款} E -->|是| F[计算剩余欠款并更新记录] E -->|否| G[提示付款金额超出欠款] G --> D F --> H[填写备注] H --> End

✏️ 车辆付供商款

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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