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**功能定位** 记录并追踪水泥采购付款的履约情况,确保应付、实付、欠款三账清晰。 **核心功能** 管理字段:日期、供商名称、联系人、联系电话、应付金额、付款金额、欠款金额、备注。支持按供商或日期快速检索历史付款记录,系统自动计算并更新欠款金额。 **业务价值** 避免因付款记录零散导致的对账差错与供应商纠纷;通过欠款金额的自动核算,防止超额付款或漏付;形成完整的应付账款台账,支撑财务合规审计与资金计划。 **使用场景** 1. 采购员在支付水泥货款后,登记付款记录并核对剩余欠款。 2. 财务定期导出付款台账,与供应商对账并结算尾款。 3. 管理者查询某供应商的累计付款情况,评估账期风险。
👤 面向 企业管理者
📝 8 个字段📋 2 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[输入付款登记信息] A --> B{判断应付金额是否大于0?} B -->|是| C{判断付款金额是否不大于应付金额?} B -->|否| End((结束)) C -->|是| D[计算欠款金额:应付金额 - 付款金额] C -->|否| End((结束)) D --> E[保存付款记录] E --> End((结束))

✏️ 付款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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