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**功能定位** 规范供应商结算付款流程,集中管理付款记录,确保采购资金支付准确、可查。 **核心功能** 记录付款日期、供应商、付款金额、付款方式、付款人、操作员及备注。支持新增、修改、删除付款单,按供应商或日期区间查询历史记录。 **业务价值** 消除付款信息分散、手工记录易遗漏的风险;确保每笔付款有据可依,满足财务合规与审计追溯要求;杜绝重复付款或超期未付。 **使用场景** - 财务按合同账期批量结算水泥供应商货款。 - 月末核对当月各供应商付款总额与采购入库差异。 - 审计时快速调取某供应商全周期付款明细与凭证。
👤 面向 企业管理者
📝 7 个字段📋 5 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[选择供商结算功能] A --> B[填写付款日期、供应商、付款金额、付款方式、付款人、操作员、备注] B --> C{校验付款金额是否大于0} C -->|是| D{校验供应商是否有效} C -->|否| End((结束)) D -->|是| E{校验付款方式是否合规} D -->|否| End E -->|是| F{校验付款日期是否在允许范围内} E -->|否| End F -->|是| G{校验操作员是否有权限} F -->|否| End G -->|是| H[保存结算记录] G -->|否| End H --> End

✏️ 供商结算

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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