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**功能定位** 规范供应商基础信息管理,建立统一、完整的供商档案,为采购业务与财务结算提供准确的数据基础。 **核心功能** 管理供商编号、助记码、名称、地址、电话、联系人、结算方式、供商类别、备注及采购总金额。支持新增、编辑、查询及导入导出操作。 **业务价值** 防止供应商信息缺失或重复,规避结算方式不清导致的财务风险,确保供商档案可追溯、可维护。 **使用场景** - 新供应商准入时,录入基础信息并指定结算方式与类别。 - 采购部门查询供应商联系方式及历史采购总额,辅助合作评估。 - 财务部门依据供应商结算方式,进行差异化的付款处理。
👤 面向 企业管理者
📝 12 个字段📋 2 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供商资料模块] A --> B[填写供商资料主表字段] B --> C[校验业务规则1: 供商编号是否唯一] C -->|是| D[校验业务规则2: 结算方式是否合法] C -->|否| E[提示供商编号重复] E --> B D -->|是| F[保存供商资料] D -->|否| G[提示结算方式不合法] G --> B F --> End((结束))

✏️ 供商资料

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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