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**功能定位** 标准化管理供应商基础档案,解决供应商信息分散、维护口径不统一的问题,为采购与财务协同提供准确的数据基础。 **核心功能** - 管理字段:供应商编码、名称、联系人、地址、电话、传真、开户银行、银行账号、备注。 - 支持操作:新增、修改、停用、查询供应商档案,支持编码性校验与信息批量导入。 **业务价值** - 消除供应商信息遗漏与重复录入风险,保障采购结算时的银行账户、联系方式等关键字段准确合规。 - 实现供应商档案集中维护与历史变更追溯,满足财务审计对供应商信息的完整性要求。 **使用场景** - 采购部门新增合格供应商,填写完整资质与银行账户信息。 - 财务人员根据供应商档案核对付款账户,避免资金错付。
👤 面向 企业管理者
📝 9 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供商信息模块] A --> B{是否新增供应商} B -->|是| C[填写供应商编码、名称、联系人、地址、电话、传真、开户银行、银行帐号、备注] B -->|否| D{是否修改供应商} D -->|是| E[选择需修改的供应商记录] D -->|否| F{是否删除供应商} F -->|是| G[选择需删除的供应商记录并确认] F -->|否| H{是否查询供应商} H -->|是| I[输入查询条件并查看结果] H -->|否| End((结束)) C --> End E --> C G --> End I --> End

✏️ 供商信息

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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