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**功能定位** 规范采购入库的凭证登记流程,确保每一笔进货数据的完整性与可追溯性。 **核心功能** 管理进货日期、单号、供商信息、金额(总金额、优惠、付款、欠款)及操作者等关键字段。支持新增、编辑、保存进货记录,并自动计算欠款金额。 **业务价值** 避免采购单据信息遗漏或录入错误,降低财务对账风险;形成完整的进货台账,便于后续审计与供应商结算追溯。 **使用场景** - 采购员到货后,录入供商、金额及付款情况,生成进货单。 - 财务月末核对欠款金额,与供商进行结算对账。 - 仓库追溯某批次商品的进货日期与供商信息。
👤 面向 企业管理者
📝 11 个字段📊 8 个从表字段📋 9 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进货登记] A --> B{检查进货日期是否为空} B -->|是| C[提示“请输入进货日期”] C --> A B -->|否| D{检查供商编号是否存在} D -->|是| E[自动带出供商名称与单位名称] E --> F{计算总金额} F --> G[总金额 = 商品数量*单价汇总] G --> H{输入优惠金额} H --> I{优惠金额是否大于总金额} I -->|是| J[提示“优惠金额不能大于总金额”] J --> H I -->|否| K[计算付款金额] K --> L{付款金额是否为空} L -->|是| M[默认付款金额 = 总金额 - 优惠金额] M --> N{计算欠款金额} L -->|否| N N --> O[欠款金额 = 总金额 - 优惠金额 - 付款金额] O --> P{欠款金额是否为负数} P -->|是| Q[提示“付款金额不能超过应付金额”] Q --> H P -->|否| R{检查操作者是否为空} R -->|是| S[提示“请选择操作者”] S --> A R -->|否| T[保存进货单] T --> End((结束))

✏️ 进货登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
🔗: 进货单号
进货单号商品编号商品名称规格单位进货单价数量金额
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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