**功能定位** 规范供应商欠款数据的记录与核销流程,确保应付账款准确可追溯。 **核心功能** - 管理字段:日期、单号、供商编号/名称、采购单编号、欠款金额、付款金额、剩余欠款、备注。 - 支持操作:新增、编辑、保存欠款记录;根据付款单自动或手动核销剩余欠款;按供商、日期、单号组合查询历史欠款。 **业务价值** - 避免手工台账遗漏,降低应付账款错记风险。 - 完整留存欠款与付款的对应关系,满足财务审计与合规要求。 - 支持按供商、时间维度追溯欠款变动,便于对账与争议核查。 **使用场景** - 采购完成后,财务根据采购单录入初始欠款记录。 - 向供应商支付部分款项后,在该记录中核销对应金额,更新剩余欠款。 - 月末对账时,按供商查询未结清欠款明细,生成应付账款报表。
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