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**功能定位** 规范供应商欠款数据的记录与核销流程,确保应付账款准确可追溯。 **核心功能** - 管理字段:日期、单号、供商编号/名称、采购单编号、欠款金额、付款金额、剩余欠款、备注。 - 支持操作:新增、编辑、保存欠款记录;根据付款单自动或手动核销剩余欠款;按供商、日期、单号组合查询历史欠款。 **业务价值** - 避免手工台账遗漏,降低应付账款错记风险。 - 完整留存欠款与付款的对应关系,满足财务审计与合规要求。 - 支持按供商、时间维度追溯欠款变动,便于对账与争议核查。 **使用场景** - 采购完成后,财务根据采购单录入初始欠款记录。 - 向供应商支付部分款项后,在该记录中核销对应金额,更新剩余欠款。 - 月末对账时,按供商查询未结清欠款明细,生成应付账款报表。
👤 面向 企业管理者
📝 9 个字段📋 5 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[录入日期、单号、供商编号、供商名称] A --> B[关联采购单编号] B --> C{供商编号是否存在于系统?} C -->|是| D[自动带出供商名称] C -->|否| E[提示“供商不存在”并返回修改] E --> A D --> F{欠款金额是否大于0?} F -->|是| G[录入付款金额] F -->|否| H[提示“欠款金额必须大于0”并返回修改] H --> A G --> I{付款金额是否小于等于欠款金额?} I -->|是| J[计算剩余欠款 = 欠款金额 - 付款金额] I -->|否| K[提示“付款金额不能大于欠款金额”并返回修改] K --> G J --> L{剩余欠款是否与计算一致?} L -->|是| M[录入备注并保存] L -->|否| N[提示“数据异常”并返回检查] N --> J M --> End((结束))

✏️ 供应商欠款录入

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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